Scădere bruscă a profitului Hidroelectrica: Profitul net s-a redus cu 34% în primele nouă luni din 2025 din cauza condițiilor hidrologice nefavorabile și a taxelor - Producția de energie a scăzut cu 23%
Grupul Hidroelectrica, cea mai valoroasă companie de stat din România și cel mai mare jucător din sistemul energetic național, a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2025 un profit net de 2,314 miliarde lei, marcând o scădere de 34% față de profitul de 3,532 miliarde lei raportat în perioada similară din 2024.
Această scădere drastică a rezultatelor operaționale și financiare, deși s-a situat peste bugetul rectificat al companiei, este considerată un semnal puternic de alarmă, având în vedere rolul esențial al companiei în securitatea energetică a țării.
Cauzele scăderii performanței financiare
În raportul transmis Bursei de Valori București (BVB), compania a menționat că rezultatele mai reduse se datorează în principal unui cadru operațional restrictiv și condițiilor de piață dificile.
1. Condiții hidrologice nefavorabile
-
Scăderea producției: Producția netă de energie electrică a Grupului a scăzut cu 23% în primele nouă luni ale anului 2025 față de perioada similară a anului trecut, totalizând 8.473 GWh.
-
Debit redus al Dunării: Această diminuare a fost cauzată de condițiile hidrologice nefavorabile, debitul Dunării înregistrând o scădere de aproximativ 30% față de primele nouă luni din 2024.
-
Erodarea avantajului de cost: Scăderea producției a erodat parțial avantajul competitiv tradițional al Hidroelectrica, rezultat din costul scăzut al producției hidro proprii.
2. Diminuarea veniturilor din piața angro și servicii de sistem
-
Venituri totale: Veniturile companiei au totalizat 6,698 miliarde lei, fiind cu 7% sub nivelul înregistrat în 2024.
-
Venituri Angro: Volumul de energie vândută pe piața angro a scăzut cu 34%, deși veniturile din tranzacțiile angro s-au redus cu doar 26% datorită unei creșteri de 13% a prețului mediu de vânzare.
-
Venituri Echilibrare: Veniturile din echilibrare au scăzut masiv, cu 70% (la 197 milioane lei), din cauza reducerii volumului necesar pe piața națională și a intensificării competiției din partea producătorilor eolieni și solari cu capacități de stocare.
-
Servicii de Sistem: Veniturile din servicii de sistem au scăzut cu 30%, din aceleași motive de reducere a cantităților necesare și de intensificare a competiției.
Creștere masivă pe segmentul de furnizare
În pofida scăderii profitului, Hidroelectrica a înregistrat o expansiune masivă pe segmentul de furnizare, devenind un jucător dominant.
-
Creșterea clienților: Numărul de locuri de consum (LC) din portofoliul Hidroelectrica a ajuns la 941.364 la 30 septembrie 2025, o creștere de 64% față de anul precedent (aproximativ 340.000 de noi clienți).
-
Motorul creșterii: Această migrare masivă de clienți a fost susținută de anunțul privind eliminarea plafonării prețurilor la energie începând cu 1 iulie 2025, care a determinat clienții (în special cei noncasnici) să caute oferte mai avantajoase.
-
Venituri Furnizare: Veniturile din furnizare au crescut cu 41%, ajungând la 2,44 miliarde lei.
-
Cota de piață: În iulie 2025, Hidroelectrica a deținut o cotă de piață de 17,6% pe segmentul concurențial și de 16,31% la nivelul total al pieței de furnizare, situându-se pe prima poziție în ambele categorii.
Cheltuieli și taxe
-
Certificate Verzi: Cheltuielile cu certificatele verzi au crescut cu 32% (la 260 milioane lei) din cauza majorării volumului de energie electrică furnizată.
-
Taxa pe Producători: Taxa pentru producătorii de energie electrică a scăzut cu 44% (la 123 milioane lei), datorită eliminării taxei începând cu 1 iulie 2025.
Statul Român, prin Ministerul Energiei, este acționarul principal al companiei, deținând 80,0561% din acțiuni.